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目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表


 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

JN江南·体育官网入口主要职能是坚持党的领导,坚持社会主义办学方向,以全面提高教育质量为主线,以促进学生成长成才为着力点,坚持应用型、地方性、国际化的办学方向,致力于培养经济社会发展需要的高素质应用型人才,努力建设特色鲜明的高水平理工科大学。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入2018年JN江南·体育官网入口部门预算编报范围的单位仅包括JN江南·体育官网入口,本部门无二级预算单位。

三、人员情况

2018年,JN江南·体育官网入口共有事业编制数1048名,其中财政供养的编内实有在职人员661人。另外,有离退休143人,聘用人员619人,后勤服务人员570人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算63856.96万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计63856.96万元,其中,本年收入63112.18万元,年初结转744.78万元;政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,其中,本年收入0万元,年初结转0万元。支出方面:一般公共服务支出15万元,教育支出62024.66万元,科学技术支出409.13万元,住房保障支出1408.17万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入63112.18万元,比2017年预算数增加9084.24万元,比2017年执行数增加6410.85万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出63112.18万元,其中:教育支出61704.01万元,占97.77%;住房保障支出1408.17,占2.23%

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.教育支出

1)普通教育

①高等教育(科目编码:20502052018年预算数为61704.01万元,比2017年预算数增加8916.75万元,增长16.89%,比2017年执行数增加8341.85万元,增长15.63%

2.住房保障支出

1)住房改革支出

①住房公积金(科目编码:22102012018年预算数为1408.17万元,比2017年预算数增加167.49万元,增长13.5%,比2017年执行数增加199.12万元,增长14.14%

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出44308.21万元,其中:人员经费44308.21万元,包括:工资福利支出38111.42万元、对个人和家庭的补助6196.79万元;公用经费0万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为445万元,其中:因公出国(境)费用50万元,公车购置费0万元,公车运行维护费60万元,公务接待费85万元。本部门2018年计划出国组团数12个,41人次,计划出境组团数13个,35人次,计划购置公车0辆,公车保有数为25辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少105万元,其中:因公出国(境)费用减少96万元,变化的主要原因是:从一般公共预算中安排50万元,较上年度增加2万元,根据超常规建设高水平理工科大学的需要,另从省市共建高水平理工科大学专项补助资金中安排出国费用。公车购置费0万元,与上年数持平。公车运行维护费减少6万元,公务接待费减少3万元,变化的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,压缩“三公”预算额度。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况说明

(一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算84356.96万元。

(二)收入预算情况

本部门2018年收入预算84356.96万元,其中:一般公共预算拨款收入63112.18万元,占74.82%;政府性基金预算拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入20000万元,占23.71%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入500万元,占0.59%;用事业基金弥补收支差额0万元;年初结转和结余744.78万元,占0.88%

(三)支出预算情况

本部门2018年支出预算84356.96万元,其中:基本支出44576万元,占52.84%;项目支出39780.96万元,占47.16%;上缴上级支出0万元;经费支出0万元;对附属单位补助支出0万元;事业单位经营支出0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算0万元。

(二)政府采购情况

2018年,本部门政府采购预算总额3962.17万元,其中:政府采购货物预算1908.2万元,占48.16%;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算2053.97万元,占51.84%

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年底,本部门共有车辆25辆,其中:一般公务用车20辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备76台(套),单位价值100万元以上专用设备9台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共5个,涉及一般公共预算当年拨款4651.57万元,涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

表号

表名

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算项目支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

 2018年JN江南·体育官网入口部门预算表

 


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